Laptop argenté posé sur un canapé beige avec des coussins.

Déclaration fiscale pour personnes physiques

Remplir sa déclaration fiscale n’est pas toujours simple… et peut vite devenir source de stress. En tant que fiduciaire, nous sommes là pour vous simplifier la vie et vous accompagner pas à pas dans l’établissement de votre déclaration fiscale en Suisse.

Notre objectif : que votre déclaration soit juste, complète et optimisée, tout en vous faisant gagner du temps et de la tranquillité d’esprit.

Ce que nous faisons pour vous

  • Préparation et dépôt de votre déclaration fiscale suisse (GE, VD, VS) ou française

  • Analyse de votre situation personnelle et familiale

  • Prise en compte de tous vos revenus et de votre fortune

  • Vérification et optimisation des déductions fiscales possibles
    (frais professionnels, assurances, prévoyance, pilier 3a, frais médicaux, dons, etc.)

  • Gestion des biens immobiliers et des situations particulières

  • Vérification de la taxation, réclamations et réponses aux demandes de l’administration fiscale (facultatif)

  • Demande rectification de l’impôt à la source (DRIS) ou annonce taxation ordinaire ultérieure (TOU)

Un accompagnement humain et de confiance

Chaque situation est différente, et nous prenons le temps de vous écouter. Nous vous expliquons les choses de manière claire, sans jargon compliqué, et restons à vos côtés jusqu’à la finalisation de votre dossier.

Avec notre accompagnement, vous pouvez aborder votre déclaration fiscale en toute sérénité, en sachant que tout est entre de bonnes mains.

Vous souhaitez un devis? Remplissez le formulaire suivant et nous vous enverrons un devis adapté à votre situation!

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Quels documents/informations nous envoyer?

Liste non-exhaustive

    • Copie de la dernière déclaration fiscale (uniquement pour les nouveaux clients)

    • Dernière taxation finale (uniquement pour les nouveaux clients)

    • Code de la déclaration fiscale ou formulaire DRIS/TOU

    • Si vous avez un enfant majeur, attestation d’études

    • En cas de séparation ou divorce, jugement

    • En cas de garde partagée ou exclusive, jugement ou convention

    • Certificat de salaire

      • Indiquer l’adresse professionnelle si différente que celle indiquée dans le certificat

    • Prestations de l’assurance chômage

    • Attestation cotisations syndicales

    • En cas d’activité indépendante, états financiers

    • Attestation fiscale rente de vieillesse

    • Attestation fiscale rente de prévoyance

    • Pensions alimentaires reçues

    • Allocations familiales

    • Attestation fiscale au 31.12 de tous les comptes bancaires (y compris les comptes à l’étranger, garantie de loyer et cartes prepaids)

    • Relevés fiscales au 31.12 des titres (actions, obligations, cryptomonnaies,…)

    • Acte d’achat/ vente

    • Taxe foncière (recto/verso)

    • Attestation dette hypothécaire au 31.12 (indiquant les intérêts payés pendant l’année et solde de la dette)

    • En cas d’occupation propre du bien, année de construction et date d’occupation

    • Si le bien est loué, le montant du loyer annuel encaissé

    • Frais d’entretien ou travaux de rénovation

    • Attestation carte de crédit au 31.12

    • Attestations dettes au 31.12

    • Attestation 3e pilier A

    • Attestation rachat 2e pilier

    • Attestation 3e pilier B (indiquant les primes et valeur de rachat)

    • Attestation assurance maladie (base et complémentaire)

    • Frais médicaux non remboursés par l’assurance maladie (non mentionné dans l’attestation de l’assurance

      • En cas de factures importantes, il est recommandé d’également compléter et joindre le fichier excel suivant

    • Attestations de dons

    • Attestation de paiement des frais de formation, perfectionnement ou reconversion

    • Pensions alimentaires versées

    • Frais de garde (crèche ou certificat de salaire garde d’enfant à domicile privée)

  • Y-a-t-il eu des changements au cours de l’année?

    • Changement de statut civil

    • Naissance

    • Déménagement

    • Changement de situation professionnel

    • Succession (ou non partagée)

FAQ

  • Dans le canton de Genève et Valais, le premier délai est au 31 mars. Une prolongation peut être demandé. Cette prolongation n’est pas valable pour le DRIS/TOU

    Cependant dans le canton de Vaud, le premier délai est au 15 mars

  • Dans certains cas, malgré l’imposition à la source, le TOU devient obligatoire.

    Voici quelques cas:

    • Vous avez un statut indépendant

    • Vous êtes propriétaire à Genève

    • Vous êtes marié(e) à un indépendant ou propriétaire à Genève

    • Vos revenus annuels bruts sont égaux ou supérieurs à 120’000 CHF

    • Le total des revenus non imposables à la source est égale ou supérieur à 3’000 CHF (Exemple: subsides, pension alimentaire reçue,…)

  • La condition pour bénéficier de ce statut est qu’au moins 90% des revenus soient imposables en Suisse.

    Vous trouverez des exemples sur le site de l’Etat de Genève.

    Le statut Quasi-résident pour les non-résidents doit se faire chaque année.

    Nous facturons l’étude de votre cas dès 50 CHF HT.

  • Vous pouvez nous contacter via whatsapp, par téléphone, par email, par TEAMS ou en remplissant notre formulaire en ligne.

    En cas d’acceptation de notre devis pour l’établissement de votre déclaration fiscale, vous avez également la possibilité de venir déposer les documents à notre bureau. Cependant, nous favorisons l’envoi des documents électroniques.

    Les rendez-vous en présentiel pour les conseils fiscaux feront l’objet d’un devis séparé